Gestionnaire - Divulgation financière et contrôle

Lieu: Saint-Jérôme

Appliquer

Description du poste

Relevant du Directeur – Divulgation financière, le candidat joue un rôle stratégique dans la conception, la mise en œuvre et le maintien de processus et de contrôles financiers appropriés afin d’appuyer la certification SOX annuelle. Le candidat doit également fournir son aide afin de préparer et de produire les états financiers intermédiaires et annuels consolidés ainsi que des rapports de gestion, et de contribuer aux autres dépôts réglementaires.

  • Établir la stratégie générale du programme SOX ainsi que sa planification, sa portée et des évaluations de risques de haut niveau.
  • Fournir des conseils sur la conformité aux IFRS et à la réglementation canadienne et américaine relatives à la communication des informations financières.
  • Participer à la rédaction des notes et des déclarations des états financiers intermédiaires et annuels, ainsi que des rapports de gestion.
  • Préparer la révision de la gestion de l’analyse financière dans le cadre des processus trimestriels et de clôture.  
  • Assister à la documentation de conventions comptables internes.
  • Recommander et coordonner les modifications et les améliorations des systèmes financiers et des processus d’information financière automatisés afin d’améliorer la gestion financière.
  • Fournir de la formation et des conseils aux équipes Finance et Opérations relativement au processus et à la réalisation des contrôles, y compris la nature, la portée et la documentation des contrôles requis.  
  • Choisir et mettre en œuvre des logiciels de conformité par rapport à SOX afin d’utiliser des solutions technologiques pour gérer le programme.  
  • Évaluer la portée générale des tests de contrôle par rapport aux tests effectués par des auditeurs externes et identifier des occasions afin d’assurer des harmonisations.
  • Appuyer le processus d’audit externe.
  • Gérer le maintien des processus et des contrôles de documentation des principaux cycles de transactions et processus comptables. 
  • Concevoir des contrôles internes pour les nouveaux processus, les flux de transactions et les systèmes de TI.
  • Évaluer et fournir des conclusions par rapport à l’incidence des développements du secteur sur le traitement des transactions financières et les risques liés à la présentation de l’information financière.
  • Gérer la conception et l’efficacité des processus de contrôle réalisés par des consultants externes.
  • Documenter les conclusions finales de fin d’exercice et les mesures correctives.
  • Baccalauréat en comptabilité ou en finance et titre professionnel de CPA, CA 
  • De 5 à 7 années d’expérience en audit et/ou en comptabilité dans un cabinet comptable public ou une entreprise publique. Une expérience dans des sociétés inscrites auprès de la SEC et/ou en audit selon le PCAOB est considérée comme un atout important.
  • Expérience dans le secteur manufacturier (atout). 
  • Excellentes aptitudes de communication écrites et orales, autant en français qu’en anglais.
  • À jour par rapport aux dernières prises de position en comptabilité selon les IFRS.
  • Capacité à travailler dans un environnement dynamique, en évolution et en croissance rapide.
  • Solides aptitudes en gestion du temps et en organisation, et souci du détail. 
  • Excellente éthique de travail et capacité à travailler sous pression et avec des échéances serrées. 
  • Solides compétences en informatique (Excel, Word et PowerPoint).
  • Capacité éprouvée à utiliser des outils de recherche de données et de rapports.
  • Autonome tout en étant capable de travailler dans un environnement d’équipe.
  • Esprit de synthèse et d’analyse par rapport aux informations et aux situations complexes afin de développer des analyses pertinentes qui permettront de prendre des décisions éclairées. 

Avantages

  • Conciliation travail/vie personelle
  • Assurances collectives
  • Formation continue
  • Programme d'aide aux employés

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